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內部稽核
公司治理
內部稽核目的
本公司實施內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進 建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核之組織及運作
本公司內部稽核為獨立單位,配置專任的稽核人員,直接隸屬董事會。本公司稽核室執行內部稽核,主要以年度稽核計劃執行例行性稽核,另視董事會需求或特殊情況追加執行專案性稽核。例行性與專案性稽核均依據內部控制制度及規章辦法執行實地稽核作業,並於完成稽核事項後,提出改善建議並出具稽核報告並經稽核主管核准後,呈董事會授權之董事批示,並次月底前交付通知獨立董事及審計委員會成員。



